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小知识:云会计--工资篇




       结账是把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。
各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后,系统控制不允许再发生业务操作(包括凭证的增删改),系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。

具体操作:
       步骤 1 在系统主界面中,点击“结账”,进入“结账”页面。
       步骤 2 点击“生成凭证”,单击凭证字号链接,可以查看或修改凭证。单击相关报表,可以查看报表数据。

说明:
       如果录入了固定资产卡片,并且当期需要计提折旧,在“结账”页面会出现“计提折旧”。如果账套设置了外币核算,并且相关科目设置了期末调汇,则在“结账”页面会出现“期末调汇”,可以根据实际情况填写汇率调整表。
       可以对结转损益参数进行设置。例如收到银行存款利息,收到银行存款利息是冲减财务费用,费用减少,应该在借方录入红字凭证。如果您录入贷方,则会导致利润表和明细账对不上,此时可以在结账时选择“按科目余额反向结转”。 

       步骤 3 单击“结账”,系统弹出确认结账的提示。结账后不能修改已结账会计期间的凭证,需要修改时,可以先反结账至上期,单击“ctrl 键+结账”反结账到上一个会计期间。

说明:
       微软系统:在【结账】页面,按住键盘上的 CTRL 键不放,同时再用鼠标点击【结账到下期】就是反结账。
       苹果系统:在【结账】页面 ,同时按住 control + option +fn+f12 就是反结账。
       示例:比如当前期间在 9 月,操作一次就反到 8 月,要反到 7 月就要操作 2 次。改动凭证后重新操作结账的【生成凭证】按钮,系统会自动覆盖原来的结转凭证。 
       另外,系统增加了期末结转预设模板:转出未交增值税、计提地税、计提所得税,用户还可根据需要自定义期末结转模板。



       

       增加期末结转凭证模板后,点击“编辑”,勾选“期末结转凭证”,设置取值规则后,点击“保存”并添加,期末结转凭证模板即可显示在结账界面。 
说明: 
       已经添加的期末结转模板需要删除时,点击右上角设置图标,去掉期末结转凭证的勾选即可。